2.0.6 Betalingsforhold og fakturering i forb. med allogen KMT

Formål
Målgrupper og anvendelsesområde
Definitioner
Fremgangsmåde
Ansvar og organisering
Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil
Akkrediteringsstandarder
Bilag
 

Formål

At give overblik over betaling af faktura i i forbindelse med allogen knoglemarvstransplantation.

At sikre en ensartet håndtering af faktura på høst og levering af stamcelleprodukter.

At sikre betaling af faktura til samarbejdspartnere.

Tilbage til top

Målgrupper og anvendelsesområde

Transplantationskoordinatorer der har ansvaret for rekvirering af stamcelleprodukter.

Ansvarlige for betaling af faktura på Afdeling for Blodsygdomme ###TELEFON###/###TELEFON### samt klinikledesen.

Ansvarlige for betaling af faktura hos Fakturasupport på RH.

 

Anvendes i forbindelse med refusion af udgifter i forbindelse med kurerrejser, levering af stamcelleprodukter, betaling af stamcelleprodukterne. 

Tilbage til top

Definitioner

DSDE: Danish Stemcell Donors East (Rigshospitalet)

DSCDW: Danish Stem Cell Donors West (Aarhus Universitets Hospital)

RH: Rigshospitalet

Tilbage til top

Fremgangsmåde

1. Betalingsforhold

Vedrørende refusion af donors udgifter tages der udgangspunkt i vejledningen:

Link: Vejledning om erstatningsordning for nyre-, knoglemarvs-, og leverdonorer.

 

1.1 Familiedonor

Reglerne gælder, hvad enten familiedonor bor i Danmark eller i udlandet.

Vævstypeundersøgelse af patient og familie

Vævstypning betales af recipientens (patientens) hjemregion som en almindelig sygehusudgift.

 

Donors udgifter i forbindelse med høst af PBSC/knoglemarv

Stamcellelab. afsnit 2034 på RH er ansvarlig for håndtering af refusion til beslægtede donorer.

 

1.2 Ubeslægtet dansk donor

Økonomi vedr. donorsøgning håndteres i Vævstypelaboratoriet.

Udgifter i forbindelse med anvendelse af ubeslægtet dansk donor afholdes af recipientens hjemregion. Faktura udstedes af det donorregister der håndterer søgningen (DSDE/DSDW). 

Ved høst af ubeslægtet donor fra et dansk donorregister, håndteres faktura i SAP af oversygeplejersker i ###TELEFON###/###TELEFON###. 

 

1.3 Ubeslægtet udenlandsk donor

Udgifter til høst af donor dækkes af Sundhedsstyrelsen i henhold til styrelsens gældende bekendtgørelse efter forudgående skriftlig godkendelse fra Sundhedsstyrelsen.

For Grønland og Færøerne refunderes udgifter af henholdsvis det grønlandske- og færøske sundhedsvæsen, efter forudgående skriftlig godkendelse.

 

2. Håndtering af faktura

Faktura fra donorcenter eller kurerfirma sendes fra firmaet og direkte til transplantationskoordinatorerne. Faktura påføres:

  • Label med navn og cpr. nr.
  • Attesteres med underskrift og dato.
  • Påføres artskonto 230026.
  • Påføres WBS element
    • L-22016-0001 - refusion SST Udenlandske
    • L-22016-0002 - refusion SST Danske
    • L-22016-0003 - refusuion SST Grønland/Færøerne
  • Påføres teksten "knoglemarv".
  • Faktura mailes til ###EMAIL###, og arkiveres i patientens grønne hængemappe Rigshospitalet betaler regningen.

Udgifter ved anvendelse af ubeslægtet donor fra udlandet samt transport af stamcelleprodukter fra udlandet, får Rigshospitalet beløbet refunderet af Sundhedsstyrelsen.

 

Der ydes kun refusion til søgning og transplantation af Sundhedsstyrelsen samt det grønlandske/færøske sundhedsvæsen, hvis der foreligger skriftlig godkendelse til transplantationen.

 

3. Betaling af GMO/CAR-T produkter

Fakturering af GMO/CAR-T produkter håndteres af Region Hovedstadens apotek. Se VIP 17.0.3 Betaling og aflysning af GMO produkter

Tilbage til top

Ansvar og organisering

Transplantationskoordinatorer 

Tilbage til top

Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil

Akkrediteringsstandarder

Bilag